
收到專票當月就認抵扣了,但是發(fā)票報銷付款是在隔月了,這個如何做賬處理,兩個月怎么處理。
答: 收到的時候掛其他應付款,次月報銷的時候沖其他應付款就可以
老師您好,我想問一下,我上個月抵扣的員工報銷發(fā)票,抵扣聯(lián)訂在五月份,然后六月份員工才報銷,有的七月份才報銷,這樣可以嗎,先抵扣再做賬?
答: 您好 可以先抵扣 然后再做賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
ETC沖賬發(fā)票應該是6月份,但是當時忘記在勾選平臺抵扣了。但是當時沖賬報銷單據(jù)是6月份日期的。可以把這個報銷單據(jù)直接從6月份里面拿出來放在7月份做賬么?
答: 可以把進項稅入賬在7月份沒問題的


豆芽媽媽 追問
2020-07-02 10:25
bamboo老師 解答
2020-07-02 10:26
豆芽媽媽 追問
2020-07-03 07:41
bamboo老師 解答
2020-07-03 07:53
豆芽媽媽 追問
2020-07-03 07:55
bamboo老師 解答
2020-07-03 07:56