
收到專票當月就認抵扣了,但是發票報銷付款是在隔月了,這個如何做賬處理,兩個月怎么處理。
答: 收到的時候掛其他應付款,次月報銷的時候沖其他應付款就可以
平時報銷需要憑發票報銷可以抵扣,這些發票如何做賬,,又是如何抵扣,抵扣多少呢
答: 您好,做賬時,借;相關成本費用科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸:現金或者銀行存款。抵扣的金額就是發票上的稅額。需要認證后直接抵減銷項稅進行抵扣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
ETC沖賬發票應該是6月份,但是當時忘記在勾選平臺抵扣了。但是當時沖賬報銷單據是6月份日期的。可以把這個報銷單據直接從6月份里面拿出來放在7月份做賬么?
答: 可以把進項稅入賬在7月份沒問題的


緊張的龍貓 追問
2020-01-09 17:30
Kim 解答
2020-01-10 11:08