
老師,一月份估的成本發(fā)票這個(gè)月開進(jìn)了,但是發(fā)票款沒(méi)有付,我的憑證是否 借 應(yīng)付賬款---估價(jià)入賬-22500 貸 應(yīng)付賬款 -- 某單位 22500,等付發(fā)票款了 借 應(yīng)付賬款 22500 貸 銀行存款 22500。謝謝!
答: 您好,您的處理是非常正確的。
老師,2019年當(dāng)月付款的材料(未收票)借記成本貸記銀行存款了,次月收到發(fā)票后又借記成本貸記應(yīng)付賬款。2020年核對(duì)應(yīng)付賬款才發(fā)現(xiàn)貸方多出一筆賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)跨年了要怎么調(diào)整?
答: 你這個(gè)做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),你匯算清繳納稅調(diào)增一個(gè)成本,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
具體就是是施工單位,然后這邊沒(méi)有成本,去給人家買的水泥發(fā)票走公賬,然后內(nèi)賬怎么做?可以借應(yīng)付賬款/某某公司 貸銀行存款?
答: 代付可以掛入其他應(yīng)付款科目


橘子 追問(wèn)
2020-07-01 21:21
小林老師 解答
2020-07-01 21:21