
老師,2019年當(dāng)月付款的材料(未收票)借記成本貸記銀行存款了,次月收到發(fā)票后又借記成本貸記應(yīng)付賬款。2020年核對(duì)應(yīng)付賬款才發(fā)現(xiàn)貸方多出一筆賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)跨年了要怎么調(diào)整?
答: 你這個(gè)做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),你匯算清繳納稅調(diào)增一個(gè)成本,
老師,勞務(wù)隊(duì)根據(jù)進(jìn)度做了10萬(wàn)的事,我們先付他2萬(wàn),讓他開了2萬(wàn)的勞務(wù)票,那我這邊是根據(jù)10萬(wàn)入成本然后貸應(yīng)付賬款,再借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,還是這2萬(wàn)直接入成本,貸應(yīng)付賬款? 如果10萬(wàn)入成本,可是他就給我2萬(wàn)發(fā)票啊
答: 你好,按10萬(wàn)做成本,沒有發(fā)票的可以暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)賬,之前借,開發(fā)成本 貸,銀行存款想中間通過(guò)應(yīng)付賬款走一下,現(xiàn)在怎么調(diào)最為合適
答: 你好 把之前分錄負(fù)數(shù)沖掉,然后再 借 開發(fā)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款


婷 追問(wèn)
2017-06-15 16:17
吳月柳 解答
2017-06-15 16:31