
我公司18年購進一批貨物。合同訂的的實銷實結,我方將貨銷完對方開票結款,2019年4月增值稅由16%變成13%,對方還是以16%稅率開具。現在對方反饋說省局要求他們將開具給我方的16%稅率紅沖了,開成13%稅率。請問老師這樣合理么?真實業務也是在稅率變更前發生的
答: 你好,那他應該給你退3%的稅額差
老師,門窗加工業,19年1月簽的合同,合同金額的支付是按工程形象進度支付進度款,窗框加工安裝后付我方20%的款項,現在對方要我方開具16%稅率的發票,理由是窗框是1--3月供應的。因為前期未做無票收入,16的票沒法開,那我現在是不是可以以我方只是提供了貨品的部分配套部件而為提供成品貨物為由和多方談給其開具13%稅率的發票呢?或者還要什么好的理由呀
答: 你可以從一個業務發票開具金額需要統一,所以只能開13%的發票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發票
答: 哦對的是的開普通發票。

