退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會計(jì)分錄:借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風(fēng)險的 答

拿到差額征稅的發(fā)票,稅率那欄用**號代替,備注欄寫的差額征稅0,這樣的發(fā)票是否可以抵扣?
答: 你好,如果發(fā)票上沒有稅額,是不能抵扣的。
差額征稅的發(fā)票可以抵扣嗎?
答: 您好,差額征稅的增值稅專用發(fā)票是可以抵扣的。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這邊收到一張人力資源服務(wù)開過來的專票差額征稅,稅率是帶三個星號的,請問可以抵扣嗎?如果可以抵扣那要怎么抵扣。發(fā)票備注處差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個星,稅額26.23元
答: 你好,可以抵扣的,按照發(fā)票的稅額抵扣就可以的,對方是差額的,和你們單位這個沒有關(guān)系。


小芷 追問
2020-07-01 11:54
立紅老師 解答
2020-07-01 11:56