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可以了
于2020-06-30 10:33 發布 ??1266次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-30 10:34
你好,哪個是正確的?知道具體的原因嗎
可以了 追問
2020-06-30 10:35
不清楚,可能有些進項發票沒有認證,但是我給正常入帳了
郭老師 解答
2020-06-30 10:38
需要查下原因,你找到你抵扣清單增值稅申報表,還有你的賬上的進項明細。
這三個需要核對一下的。
2020-06-30 10:40
估計有一部分沒認證抵扣,但是我正常入帳了,這樣的話可以紅沖一部分出來嘛
2020-06-30 10:41
你好,可以紅沖的,把它放到待認證里面就可以。
2020-06-30 10:44
老師,那相應的會計分錄怎么做呢
2020-06-30 10:47
借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-06-30 10:50
謝謝老師
2020-06-30 10:52
不用客氣的,應該的。
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上年度已結賬,賬上的進項多,電子稅務局申報的進項少,本年度多出來的進項稅額怎么調整?
答: 不清楚,可能有些進項發票沒有認證,但是我給正常入帳了
客戶提供的去年的進項票,有兩個月進項稅額金額比電子稅務局申報表上的進項稅額多,是因為客戶有進項票沒有認證嗎
答: 電子稅務局申報的是你們勾選的 你說的有兩個月進項稅額金額這個是賬上的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務局要求進項稅額轉出更正申報,主表怎么填
答: 就填附表2的進項轉出欄
請問電子稅務局申報的時候填了個進項稅額轉出,現在發現是差錯,還可以轉回嗎,在表哪里填?
討論
你好,我們屬于生活服務類,今年1-3月免稅,但是1月份都開了含稅票,而且抵扣了進項稅額,現在三月份稅務局讓做進項轉出,那三月份的報表上需要體現嗎?一填附表二進項稅額轉出,主表就顯示要繳稅,不填就不需要交,那我申報的時候需要體現嗎?
已經認證過的進項稅票紅字沖回需要稅務局出具什么手續,在系統提出紅字申請即,但是我是采購方,因為當月認證未申報逾期了,7月31日截止現在已經快5個月了,有沒有好有點的辦法彌補
稅務自查2018年度有一比進項稅額1萬要轉出,2018年12月留底有4萬多,那我在2018年更正申報的話2019年的留底稅是不是都不對了?
老師,這個月那進項票去國稅局進行了掃描認證,工作人員沒有給我回執,下個月申報直接把認證的進項稅額填進去就可以了是嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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可以了 追問
2020-06-30 10:35
郭老師 解答
2020-06-30 10:38
郭老師 解答
2020-06-30 10:38
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2020-06-30 10:40
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2020-06-30 10:41
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2020-06-30 10:44
郭老師 解答
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可以了 追問
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郭老師 解答
2020-06-30 10:52