
老師,你好,借:銀行存款 貸:應付賬款,跨年了,現在沖銷這筆款,紅字負數沖銷了,重新做這筆分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款 還需要做未分配利潤的那筆沖銷嗎,不牽扯稅費
答: 您好,同學,不需要做未分配利潤,因為不涉及到損益。
股東分紅:借利潤分配-未分配利潤 貸 應付股利。 然后:借應付股利 貸銀行存款。 撤資:借實收資本 貸銀行存款(現金)。 可是公司沒有實收資本啊,公司都是第一筆,其他應付款-股東。那怎么辦
答: 你好,沒有投入資金是沒有撤資的說法的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,前會計做了一個分紅的分錄,借,利潤分配-未分配利潤,貸,其他應付款,借,其他應付款,貸銀行存款。現在報表不平了,我應該怎么調。
答: 您好 現在報表是平的呀


蘇進艷 追問
2020-06-29 21:45
吳少琴老師 解答
2020-06-29 21:46
蘇進艷 追問
2020-06-29 21:46
吳少琴老師 解答
2020-06-29 21:46