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徐蓮
于2016-06-22 22:09 發布 ??1908次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-06-23 10:19
這不能回答我的問題啊
曉海老師 解答
2016-06-22 22:39
你好!看看這里對你有幫助http://www.360doc.com/content/12/1009/08/4498733_240359846.shtml
2016-06-23 12:07
你好!不可以調成0吧。根據《增值稅專用發票使用規定》(國稅發【2006】第156號)第十條規定,銷售免稅貨物不得開具專用發票。因此,農業合作社銷售的免稅農業產品不能開具專用發票。 但是,超市卻可以用農業合作社開具的農產品普通發票抵扣13%的稅款。根據《財政部、國家稅務總局關于農民專業合作社有關稅收政策的通知》(財稅〔2008〕81號)規定,增值稅一般納稅人從農民專業合作社購進的免稅農業產品,可按13%的扣除率計算抵扣增值稅進項稅額。
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增值稅免稅申報表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規模納稅人
免增值稅的,收入均開的收據,未開據過增值稅發票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
答: 是應該按實際銷售額申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
老師,現在小規模普票免增值稅了,增值稅申報主表里填寫到小微企業免稅銷售額,那個增值稅減免稅申報表附表里是否需要填寫呢
討論
增值稅免稅發票,怎么申報增值稅
小規模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規模申報表中:小微企業免稅銷售額是開出發票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
已申報營業稅未開發票的收入,補開增值稅發票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
以前公司會計在增值稅申報中的增值稅減免稅申報明細表中,免增增值稅銷售額填寫了,但是免稅額沒有填寫,應該怎么處理呢?
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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曉海老師 解答
2016-06-22 22:39
曉海老師 解答
2016-06-23 12:07