2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動費用,是行政單 問
財務(wù)會計主要反映單位的財務(wù)狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進(jìn)行以下調(diào)整: (1)沖減錯誤的業(yè)務(wù)活動費用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動費用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動費用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問
關(guān)鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答

購入材料,領(lǐng)用材料的時候做借:工程施工-XXX-成本,貸庫存材料。這樣做還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,需要的
我根據(jù)庫存原材料,本月入庫,本月盤點結(jié)存,計算出本月領(lǐng)用原材料,再根據(jù)領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,把所有制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后把上月庫存商品十本月庫存商品減本月結(jié)存庫存商品得出本月銷售庫存商品的成本,最后把本月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣步驟對嗎
答: 對的,描述的流程正確。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
庫存材料,入庫時是按明細(xì)入的。但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,當(dāng)時就沒有按著入庫存時的明細(xì)去結(jié)轉(zhuǎn)的,直接就另設(shè)了一個科目,生產(chǎn)領(lǐng)用材料。而且結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)也不對(去年的賬務(wù)),請問,我怎么做調(diào)整?
答: 貸生產(chǎn)領(lǐng)用材料 負(fù)數(shù),貸原材料,


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2016-06-21 09:40
鄒老師 解答
2016-06-21 09:29
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2016-06-21 09:35
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2016-06-21 09:42