
老師,你好,臨時設施入庫是借,臨時設施,貸,應付賬款 。攤銷成本是借,工程施工-合同成本-措施費,貸,臨時設施攤銷。那發票來了以后怎么做分錄啊?
答: 您好,您若未通過應付賬款暫估核算,則發票收到后,直接在借:臨時設施,貸,應付賬款(紅字)分錄后附即可。
公司電費發票是每3個月開一次,如果采購預付款形式,當月進成本如何做分錄?
答: 您好!你借預付賬款 貸銀行存款。然后借制造費用等 貸預付賬款 然后結轉制造費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!我單位銷售藥劑已開票,購進的藥劑款已付款50%,本月發票還沒到,暫估成本怎么做分錄
答: 同學你好 很高興為你解答 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款


無聊的櫻桃 追問
2020-06-23 16:21
無聊的櫻桃 追問
2020-06-23 16:22
小林老師 解答
2020-06-23 16:23
無聊的櫻桃 追問
2020-06-23 16:32
小林老師 解答
2020-06-23 16:35
無聊的櫻桃 追問
2020-06-23 16:44
小林老師 解答
2020-06-23 16:45