老師,請問出租人和挖機的發票項目名稱怎么開? 問
你好你如果是挖機包括人員的話,是按照工程服務。 答
老師,你好,我們企業由于員工走了工傷險,導致現在申 問
上午好親,是的,走了保險就是這樣,工傷險上漲 答
老師,現在提取去年凈利潤的10%出來分給員工。怎么 問
下午好親,我看看描述 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的,具體的什么問題? 答
@郭老師,都是費用化的,追問次數用完,現在要怎么搞,可 問
財務報表修改不了,你得去稅務局問一下稅務局都不一定能修改了,你不行補到十二月份第四季度 答

你好老師,我單位給其他單位預付2萬元,開具發票時開具了19400元,做完分錄后余預付款600元,借預付賬款2萬貸銀行存款2萬收到發票后借主營業務成本19400元貸19400元,預付款余額600元第二筆業務是收到了20600元發票包括預付款600元的發票在內實際支付了19400元,借方主營業務成本20600貸銀行存款19400元應付賬款是1200元,應付賬款余1200元,這兩筆業務合起來1200元是兩筆錢的質保金,。后期遺留問題是預付款600元,應付款是1200元,賬不平咋回事,
答: 你還 同學 發票是20600 同學需要沖掉預付賬款的 600 借方主營業務成本20600貸銀行存款19400元應付賬款是600元 預付賬款 600元 這樣同學就是剩下的應付賬款 600元
老師,6月預付供應商首筆款100元,7月收到供應商發票200元。上任會計6月借:預付賬款100 元、 貸:銀行存款 100元。7月做帳時候 借:主營業務成本 100元 貸:銀行存款 100元。。發票是200元。忘了把6月的預付賬款結轉主營業務成本。我現在發現了,11月想把這筆結轉到主營業務成本去、摘要怎么寫?要注意什么?
答: 正確的應當是 借;預付賬款100 元、 貸:銀行存款 100元 借;庫存商品 200 貸;預付賬款 100 銀行存款100 看你銷售了多少了,然后對應結轉成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,有筆賬支付時沒發票,掛了:借:預付賬款 776,貸:銀行存款 776,收到發票時沖:借:銷售費用-運費 1672,貸:預付賬款:1672,系統里面預付只掛了776元,其余的已經全部平賬了,但是發票開了1672元,沖預付時多沖了896元,導致預付賬款貸方還掛賬896元,應該怎么沖銷預付賬款貸方余額?
答: 那實際業務是多少的?

