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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-11 10:25

我寫錯了應該是第一筆  借銀行存款80000    貸預收賬款80000     
  第二筆   借銀行存款100000   貸預收賬款100000   借預收賬款180000借應收賬款18000貸主營業務收入198000 
 第三筆借銀行存款18000  貸應收賬款18000    是這樣嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-11 10:21

你好。主營業務收入198000還要把銷項稅額剝離出來。最后可以把預收賬款和應收賬款調整相抵消,剛好平賬。

拼博@奮斗吧少年 追問

2018-08-11 10:27

我做內賬直接月底把外賬的增值稅做費用的話上面的分錄是不是就對了

徐阿富老師 解答

2018-08-11 10:32

哦,那這樣分錄可以的。

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相關問題討論
你好,確認收入應該是借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費。
2020-07-30 18:31:13
你好借主營業務成本,貸庫存商品,
2021-06-09 11:42:08
你好,銷售商品,確認收入和結轉成本的分錄是 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 必須做兩筆的
2023-03-04 13:04:20
同學,您好! 您的賬務處理有點問題,具體請參考 (1)確認收入 借:銀行存款 5000 應收賬款 2000 貸:主營業務收入 7000 同時結轉成本: 借:主營業務成本 4000 貸:庫存商品 4000 (2)退回維修 借:應收賬款 -7000 貸:主營業務收入 -7000 同時,貨物退回 借:主營業務成本 -4000 貸:庫存商品 -4000 (3)貨物維修好后,收回余款 借:銀行存款 2000 應收賬款 5000 貸:主營業務收入 7000 同時,結轉成本 借:主營業務成本 4000 貸:庫存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
按第一種寫分錄處理,正常計銷項稅,再進行減免稅
2017-08-07 09:24:45
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