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我公司是銷售方,有一筆是7月份的銷售,但是在11月發現發票開錯了,所以把7月那筆開了沖紅發票,請問怎么做分錄?要把成本結轉出來嗎?
老師好,12月份老板充值了10000元加油卡,沒有開發票,分錄是借:預付 10000貸:銀行10000,這到3月份才收到發票,開票金額是按消費金額開具的,只有9900多,請問我該怎么做分錄啊?

