
11月收到對方普票 12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 怎么做分錄
答: 開了負(fù)數(shù)嗎 做之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
發(fā)票開錯了,沖紅的,怎么做分錄
答: 你好!借:應(yīng)收賬款 (紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)。供參考。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問一下上月發(fā)票開錯了,這個月沖紅了,又重新開了一張一樣的發(fā)票,怎么做分錄?成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)不?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我公司是銷售方,有一筆是7月份的銷售,但是在11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,所以把7月那筆開了沖紅發(fā)票,請問怎么做分錄?要把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?
老師,我4月發(fā)票開錯稅率了,原為0稅率的,開了3%的稅率,5月已經(jīng)開了紅字發(fā)票,那4月的稅要怎么做分錄呢,稅金為1067.但是4月未交稅
發(fā)票開錯了 然后開了對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票 后邊有把正確的發(fā)票開好了 請問老師 這三張發(fā)票 做分錄的時候是每一張都做 還是就做一筆

