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送心意

逸仙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-21 07:10

(一)賒購(gòu):借:庫(kù)存商品   
                 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
                 貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)金采購(gòu):借方一樣,貸:銀行存款
現(xiàn)金銷售:借:銀行存款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品
賒銷:借:應(yīng)收賬款  貸方和現(xiàn)金銷售一樣,第二個(gè)分錄一樣
(二)計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用   貸:累計(jì)折舊
(三)借:銷售費(fèi)用   管理費(fèi)用   貸:應(yīng)付職工薪酬
          借:應(yīng)付職工薪酬   貸:銀行存款   其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅,借:其他應(yīng)付款-個(gè)稅公司負(fù)擔(dān)部分   貸:銀行存款
1.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益1000  貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000,借:其他應(yīng)收款-小娜 500   管理費(fèi)用500   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2.借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000   貸:其他應(yīng)付款2000
3.借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)社備300000  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000   貸:銀行存款339000,借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)設(shè)備3000  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)270   貸:銀行存款3270,借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)設(shè)備5000   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300  貸:應(yīng)付賬款5300

鰻魚奇異果 追問

2020-06-21 08:59

那老師,如果要根據(jù)這些會(huì)計(jì)分錄運(yùn)用T字帳匯總各科目的發(fā)生額、余額這個(gè)怎么寫?

逸仙老師 解答

2020-06-21 12:47

首先你把T字賬做出來,借貸方就是發(fā)生額,余額等于期初+本期發(fā)生額,就是要注意方向

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(一)賒購(gòu):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)金采購(gòu):借方一樣,貸:銀行存款 現(xiàn)金銷售:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 賒銷:借:應(yīng)收賬款 貸方和現(xiàn)金銷售一樣,第二個(gè)分錄一樣 (二)計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 (三)借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅,借:其他應(yīng)付款-個(gè)稅公司負(fù)擔(dān)部分 貸:銀行存款 1.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000,借:其他應(yīng)收款-小娜 500 管理費(fèi)用500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2.借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款2000 3.借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)社備300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸:銀行存款339000,借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)設(shè)備3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)270 貸:銀行存款3270,借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)設(shè)備5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)付賬款5300
2020-06-21 07:10:05
您好!第三題首先要求材料成本差異率=(2000+4000)/(100000+200000)=2%,發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異=160000×2%=3200,發(fā)出材料的實(shí)際成本=160000+3200=163200,結(jié)存材料的實(shí)際成本=(100000+200000-160000)×(1+2%)=142800,領(lǐng)用材料的會(huì)計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本100000,管理費(fèi)用60000,貸:原材料160000,分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅?huì)計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本2000,管理費(fèi)用1200,貸:材料成本差異3200
2019-12-31 09:36:30
老師幫我看一下嘛怎么做會(huì)計(jì)分錄
2020-07-02 07:03:59
您好!首先感謝您的提問,其次,老師還是要求您端正一下學(xué)習(xí)態(tài)度,表里邊一些基礎(chǔ)信息完全在題目里邊給出了,自己不填上去,產(chǎn)量甲300件、乙200件,單位定額甲4千克、乙8千克,定額消耗量甲300×4=1200,乙200×8=1600,甲乙產(chǎn)品定額消耗總量=2800,甲占比1200/2800=0.428571,乙占比1600/2800=0.571429,甲應(yīng)分配材料費(fèi)用25200元(0.428571*58800),乙應(yīng)分配材料費(fèi)用33600元(0.571429*58800),這表不是填出來了嗎?這不難吧,如果考試的話你這態(tài)度不行的哦,動(dòng)手抄數(shù)據(jù)填表就給分,偷懶就拿不到分?jǐn)?shù)哦,好,再來看會(huì)計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本-直接材料-甲產(chǎn)品257040(25200*10*1.02),生產(chǎn)成本-直接材料-乙產(chǎn)品342720(33600*10*1.02),貸:原材料588000,材料成本差異11760
2019-09-24 09:41:09
學(xué)員你好,你這題目不全吧
2021-10-25 18:52:15
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