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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-29 11:09

你好!當然還是分錄做賬好

琴琴 追問

2018-10-29 11:12

如果一個公司前期沒有內賬,外賬的數據也不太準確,現在要建內賬,各科目期初數怎樣確定呢?

琴琴 追問

2018-10-29 11:14

銀行和現金可以確定,應收,應付比較混亂,如何確定呢?

宋生老師 解答

2018-10-29 11:14

您好!你可以先進行盤點,把盤點的數據作為期初數使用

琴琴 追問

2018-10-29 11:36

可是期初數據試算不平衡,怎么辦?

宋生老師 解答

2018-10-29 11:43

你好!差額計入到未分配利潤。

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相關問題討論
你好!當然還是分錄做賬好
2018-10-29 11:09:00
(一)賒購:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 現金采購:借方一樣,貸:銀行存款 現金銷售:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),借:主營業務成本 貸:庫存商品 賒銷:借:應收賬款 貸方和現金銷售一樣,第二個分錄一樣 (二)計提折舊:借:管理費用 貸:累計折舊 (三)借:銷售費用 管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款-代扣代繳個稅,借:其他應付款-個稅公司負擔部分 貸:銀行存款 1.借:待處理財產損益1000 貸:庫存現金1000,借:其他應收款-小娜 500 管理費用500 貸:待處理財產損益 2.借:管理費用-水電費2000 貸:其他應付款2000 3.借:固定資產-倉庫社備300000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)39000 貸:銀行存款339000,借:固定資產-倉庫設備3000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)270 貸:銀行存款3270,借:固定資產-倉庫設備5000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)300 貸:應付賬款5300
2020-06-21 07:10:05
您好!第三題首先要求材料成本差異率=(2000+4000)/(100000+200000)=2%,發出材料應負擔的成本差異=160000×2%=3200,發出材料的實際成本=160000+3200=163200,結存材料的實際成本=(100000+200000-160000)×(1+2%)=142800,領用材料的會計分錄:借:生產成本100000,管理費用60000,貸:原材料160000,分攤材料成本差異的會計分錄:借:生產成本2000,管理費用1200,貸:材料成本差異3200
2019-12-31 09:36:30
老師幫我看一下嘛怎么做會計分錄
2020-07-02 07:03:59
您好!首先感謝您的提問,其次,老師還是要求您端正一下學習態度,表里邊一些基礎信息完全在題目里邊給出了,自己不填上去,產量甲300件、乙200件,單位定額甲4千克、乙8千克,定額消耗量甲300×4=1200,乙200×8=1600,甲乙產品定額消耗總量=2800,甲占比1200/2800=0.428571,乙占比1600/2800=0.571429,甲應分配材料費用25200元(0.428571*58800),乙應分配材料費用33600元(0.571429*58800),這表不是填出來了嗎?這不難吧,如果考試的話你這態度不行的哦,動手抄數據填表就給分,偷懶就拿不到分數哦,好,再來看會計分錄:借:生產成本-直接材料-甲產品257040(25200*10*1.02),生產成本-直接材料-乙產品342720(33600*10*1.02),貸:原材料588000,材料成本差異11760
2019-09-24 09:41:09
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