
請問老師,下面的“增值稅:結轉銷項稅額、進項稅額”結轉分錄,第3項的進項稅額轉出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結轉進項時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.結轉銷項時:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3.結轉進項稅額轉出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
答: 要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
銷項大于進項借:應交稅費-銷項稅額貸:應交稅費-進項稅額應交稅費-轉出未交增值稅借:應交稅費-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅進項稅額大于銷項稅額借:應交稅費-進項稅額借:應交稅費-轉出未交增值稅貸:應交稅費-銷項稅額摘要都寫月末結轉增值稅
答: 你好! 對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
例如我有進項稅額2000元,我做了借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2000 還要做進項稅額轉出這一步:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2000 是這樣嗎?請問,進項稅額轉出,轉那個金額?
答: 一、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 分錄處理完畢


祝家那個妞 追問
2018-08-28 16:42
老劉 解答
2018-08-28 16:47