
老師你好,之前的會計(jì)做的分錄明明有個往來公司是我們的客戶,但她之前做的往來余額是掛在應(yīng)付賬款借方的,這樣應(yīng)該怎么調(diào)整往來呢
答: 你好,可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
何調(diào)整應(yīng)付賬款賬上的差異 比如賬上的應(yīng)付賬款在借方,余額是5,實(shí)際上應(yīng)付賬款在貸方,余額是10,如何做調(diào)整的會計(jì)分錄啊?
答: 你好。是錄入錯誤造成嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 同一單位在咱家既有應(yīng)收賬款余額和應(yīng)付賬戶余額,應(yīng)付賬戶余額比應(yīng)收余額大,最后調(diào)整,講科目余額調(diào)整在大的一方,怎么做分錄
答: 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,按應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行抵消


An 追問
2020-06-19 11:27
鄒老師 解答
2020-06-19 11:28
An 追問
2020-06-19 11:29
鄒老師 解答
2020-06-19 11:30
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2020-06-19 11:33