
我方應(yīng)付賬款進(jìn)貨時(shí)把小數(shù)加上了,但是我方給對方付款卻按整數(shù)付款的,現(xiàn)在應(yīng)付賬款按整數(shù)付清,但是現(xiàn)在貸方余額120元,我該怎么做調(diào)整?
答: 您好!借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入120
公司支付了一筆款,但是對方?jīng)]有開票,現(xiàn)在應(yīng)付賬款有借方余額要如何調(diào)整
答: 掛著就可以,后續(xù)取得發(fā)票就沖掉這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的應(yīng)付賬款暫估借方有余額,應(yīng)該怎么調(diào)整?已經(jīng)是好多年前的賬了,都找不到記錄了。
答: 你好 應(yīng)付賬款暫估有余額 你要找之前的帳查清楚才可以調(diào)整


汀蘭若芷 追問
2018-05-22 14:09
宋生老師 解答
2018-05-22 14:11
汀蘭若芷 追問
2018-05-22 14:14
宋生老師 解答
2018-05-22 14:15