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汀蘭若芷
于2018-05-22 14:01 發布 ??939次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-22 14:02
您好!借應付賬款 貸營業外收入120
汀蘭若芷 追問
2018-05-22 14:09
好的,謝謝老師,老師,單位員工用自己的小車出差,發生的過橋費和高速費汽車油費,如果簽訂用車協議,那發生的以上費用可以計入差旅費嗎?計入差旅費要不要交個稅?還是計入車輛使用費更合適?
宋生老師 解答
2018-05-22 14:11
您好!是的。但是要有租賃發票才行。計入差旅費可以不用交個稅。
2018-05-22 14:14
那老師計入差旅費還用簽訂用車協議嗎?
2018-05-22 14:15
您好!是的。公司要先租車才能用計入差旅費
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我方應付賬款進貨時把小數加上了,但是我方給對方付款卻按整數付款的,現在應付賬款按整數付清,但是現在貸方余額120元,我該怎么做調整?
答: 您好!借應付賬款 貸營業外收入120
公司支付了一筆款,但是對方沒有開票,現在應付賬款有借方余額要如何調整
答: 掛著就可以,后續取得發票就沖掉這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司的應付賬款暫估借方有余額,應該怎么調整?已經是好多年前的賬了,都找不到記錄了。
答: 你好 應付賬款暫估有余額 你要找之前的帳查清楚才可以調整
老師好!請問企業要注銷了,但是應付賬款貸方有余額,應該如何調整?謝謝!
討論
請問一下老師,期末余額,應付賬款為負數,需要做調整嗎
應付賬款年初余額比上午年末余額多,怎樣調整
麻煩問下,應付賬款期末余額是負數,怎么調整啊
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285179 個
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汀蘭若芷 追問
2018-05-22 14:09
宋生老師 解答
2018-05-22 14:11
汀蘭若芷 追問
2018-05-22 14:14
宋生老師 解答
2018-05-22 14:15