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xl蔓
于2020-03-26 21:45 發布 ??1494次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-03-26 21:46
您好,對方可以直接做進項稅額轉出的
xl蔓 追問
2020-03-26 21:49
相當于不紅沖,只會影響開票方。對吧?
宸宸老師 解答
2020-03-26 22:34
您好,是的,不紅沖影響利潤而已
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已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
增值稅專用發票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 計入應交稅費-待認證增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
虛增金額的增值稅專用發票,所有進項都得轉出嗎?
答: 是的,所有虛證的話都需要轉出的
本月開出增值稅專用發票含稅額共28100,進項票總額23149.2,進項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
討論
單位購買的電話,入庫了,開的增值稅專用發票,領出自用,為什么要做增值稅進項稅額轉出
你好,計算增值稅進項稅額時,增值稅普通發票上的運費要怎么處理?需要進項稅額轉出嗎?那增值稅專用發票上的呢?
請問,職工旅游取得的團建增值稅專用發票,是不可以抵扣增值稅進項稅額的吧?該做進項稅額轉出?
上月開給對方的增值稅專用發票,開具方發票不紅沖。對方能做進項稅額轉出嗎?
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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xl蔓 追問
2020-03-26 21:49
宸宸老師 解答
2020-03-26 22:34