
老師,我6月做了一個憑證,當時有票,但是沒有做進項稅額,現在發現了這張票,應該怎么處理呢,當時做的是借管理費用,貸現金,專票他沒有做進項,我現在應該怎么做那個進項稅額呢?
答: 您好 摘要寫調整幾號憑證 借方負數 管理費用 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
如何根據2018年度進項稅額算出管理費用大概是多少
答: 只有進項稅算不出管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我將十月份的一張住宿專票總金額全借了“管理費用”,本月發現了其中有十幾塊的進項,抵扣聯還沒有認證,能不能在本月做賬的時候處理這部分進項稅額?該如何做呢?
答: 您好,可以在本月做賬的時候處理這部分進項稅額,先拿發票進行認證,再做憑證更正上月的憑證,把稅額記入應交稅費-應交增值稅-進項中。


彭溧 追問
2020-06-18 16:44
老江老師 解答
2020-06-18 16:45
彭溧 追問
2020-06-18 16:46
老江老師 解答
2020-06-18 16:47
彭溧 追問
2020-06-18 16:47
老江老師 解答
2020-06-18 16:48