
老師,我6月做了一個憑證,當(dāng)時有票,但是沒有做進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這張票,應(yīng)該怎么處理呢,當(dāng)時做的是借管理費用,貸現(xiàn)金,專票他沒有做進項,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做那個進項稅額呢?
答: 您好 摘要寫調(diào)整幾號憑證 借方負數(shù) 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
如何根據(jù)2018年度進項稅額算出管理費用大概是多少
答: 只有進項稅算不出管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我將十月份的一張住宿專票總金額全借了“管理費用”,本月發(fā)現(xiàn)了其中有十幾塊的進項,抵扣聯(lián)還沒有認證,能不能在本月做賬的時候處理這部分進項稅額?該如何做呢?
答: 您好,可以在本月做賬的時候處理這部分進項稅額,先拿發(fā)票進行認證,再做憑證更正上月的憑證,把稅額記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項中。

