APP下載
meimei
于2020-06-18 13:15 發布 ??750次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-06-18 13:15
你好 那就是進項留底的稅額。
meimei 追問
2020-06-18 13:17
可是留底是沒有余額的,我也不知道這個賬應該怎么做了
答疑蘇老師 解答
2020-06-18 13:18
你好 不是應交稅費有負數42萬嗎?
2020-06-18 13:51
是的,我應該怎樣做賬務處理?
2020-06-18 14:01
你好 同學不需要進行賬務處理的,等有銷項稅額的時候直接抵扣就可以了。
2020-06-18 14:06
老師他們的賬很亂,應交稅費下的科目金額都很多,都沒有結轉過,我是不是不能只根據它的負數就直接抵扣吧,
2020-06-18 14:29
你好 同學可以都結轉下,都結轉到轉出未交增值稅里。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師你好,我公司的賬以前都是財務公司代理的,現在發現應交稅金科目余額是—42萬,我查了一下發現是營該增后他們的進項稅額,好像是沒有抵扣的
答: 你好 那就是進項留底的稅額。
老師進項稅額怎么添加,上級科目是應交稅費-應交增值稅,科目類別進項稅額,余額選借方
答: 同學你好,科目類別是負債類,余額是貸方;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應交稅金-應交增值稅(進項稅) 科目有余額嗎?
答: 可以的,你月末不結轉它就有余額。
那應交稅金-進項稅額 轉出時怎么填寫借方科目?借:什么科目貸:應交稅金-進項稅額
討論
如果當月有“應交稅費-待認證進項稅額”這個科目,那么當月是不是有可能“應交稅費”科目余額會出現在借方?
設置會計科目時,應交稅費科目下:進項稅額、已交稅金、減免稅款、轉出未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額是借方余額對嗎?還有其他科目是借方的嗎?
若是期末有留底,不用交稅,是不是可以進項稅和進項轉出科目余額要不管,等到要交稅的時候在轉出?
應交稅費-待認證進項稅額 科目余額表是負數,這樣影響報表嗎?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
meimei 追問
2020-06-18 13:17
答疑蘇老師 解答
2020-06-18 13:18
meimei 追問
2020-06-18 13:51
答疑蘇老師 解答
2020-06-18 14:01
meimei 追問
2020-06-18 14:06
答疑蘇老師 解答
2020-06-18 14:29