
2019年收到租金20萬元已開票入賬,已交增值稅及附征稅。現在要退回8萬元,會計分錄怎么寫?
答: 紅沖你的收入8萬 抵扣當月的正數收入 借銀存負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數
繳納增值稅會計分錄是已交增值稅嗎
答: 當月繳納當月增值稅是 借應交稅費應交增值稅已交稅金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅會計分錄:應交稅金-增(銷),應交增值稅(已交)。 老會計來幫忙~
答: 業務:發生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業務收入 97.08 應交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應交稅金-應交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結轉嗎?,


小雨 追問
2020-06-17 14:57
郭老師 解答
2020-06-17 14:59
小雨 追問
2020-06-17 15:00
郭老師 解答
2020-06-17 15:04