
老師請問下,因為之前工作人員不知道什么原因多交了三險的錢910.74元,現在國家對企業又免3險,這個分錄要怎么做呢?借:其他應收款 貸啥呢多交的錢因為國家對企業免征,所以這部分錢就會自動抵扣員工應該交的那部分
答: 你好,借:其他應收款~社保,貸:應付職工薪酬~社保 沖減國家對企業減免的部分 借:應付職工薪酬~社保 借:管理費用(紅色字體)
沒有認證的稅票做其他應收款——未認證的抵扣稅行不行
答: 計入應交稅費(待抵扣進項稅額) 明細
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應收款,一部分掛的其他應付,后來我也分不清了,都掛的其他應付,后來才發現其他應付已經到了借方余額,現在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應收,一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調整憑證,把其他應付都調到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。


張張 追問
2020-06-17 11:39
張張 追問
2020-06-17 11:40
黎老師 解答
2020-06-17 11:48