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Smdykzjbvg
于2020-06-16 19:44 發(fā)布 ??1303次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-16 19:57
您好,可以重分類為其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)。
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想問一下應付賬款(應交稅費)負數(shù)怎么充分類呀
答: 您好,可以重分類為其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)。
應交稅費算應付賬款嗎?
答: 你好,應交稅費雖然是負債類科目,但不是應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
能幫忙看下試算平衡表么,應付賬款暫估怎么修改,還有應交稅費沒有留這么多錢的
答: 同學您好,您這暫估入庫的不是已經(jīng)平了嗎
期初數(shù)據(jù)存貨、應付賬款、應交稅費對不上,在年末要怎么調(diào)整
討論
做了一筆暫估借:應付賬款 借應交稅費 貸應付暫估,這筆怎么沖暫估
老師,22年的進票我們認證了,供應商要給我們開紅字,我們怎么做賬,有什么影響?這樣做行嗎?借:原材料 負數(shù) 應交稅費 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
老師注銷時應付賬款和應交稅費是負數(shù),怎么處理?
老師,我想問一下,一個工地還沒簽合同,是提前動工的情況下,我需要付給材料商材料款,那我需要怎么做這個賬務處理呢,借:工程施工 50000 貸:應付賬款5000 那如果材料商開票了,是不是就變成 借:工程施工 50000 貸:應付賬款44247.79 應交稅費-增(進)5752.21
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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