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于2024-02-19 11:54 發布 ??246次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-02-19 11:55
同學,你好如果材料商開票了借:工程施工 44247.79 應交稅費-增(進)5752.21貸:應付賬款5000
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2024-02-19 12:04
老師,那我銀行轉賬該記:借:應付賬款 50000,貸:銀行存款50000?是這樣嗎?
小菲老師 解答
2024-02-19 12:07
同學,你好嗯呢,是的
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應交稅費算應付賬款嗎?
答: 你好,應交稅費雖然是負債類科目,但不是應付賬款
應交稅費怎么算?應付賬款
答: 你好,你是小規模還是一般人
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,22年的進票我們認證了,供應商要給我們開紅字,我們怎么做賬,有什么影響?這樣做行嗎?借:原材料 負數 應交稅費 負數 貸:應付賬款 負數
答: 借:原材料 負數 貸:應付賬款 負數 ? ? ? 應交稅費-進項轉出 原材料已經領用,就得調整利潤分配了
老師,我想問一下,一個工地還沒簽合同,是提前動工的情況下,我需要付給材料商材料款,那我需要怎么做這個賬務處理呢,借:工程施工 50000 貸:應付賬款5000 那如果材料商開票了,是不是就變成 借:工程施工 50000 貸:應付賬款44247.79 應交稅費-增(進)5752.21
討論
你好老師,請問供貨方給我們開發票都是開13個點的,但是實際我們要支付他是9個點的,是跟我們老板談好的。打個比方100材料 13稅額 我做賬借:原材料 100 應交稅費-進項 13 貸:應付賬款 100*(1+0.09) 109 那么貸方有差額記入哪里,這部分錢是不需要支付的,做內帳
借:工程施工--合同成本--專項分包 34.95 應交進項 5.05貸:銀存 40這樣的話體現不出工程量50借:工程施工-專項分包 50貸:應付賬款 50借:應付賬款 34.95 應交稅費 5.05貸:銀存 40分錄如何做才是對的
那這個應交稅費科目,跟應付賬款科目是一樣的唄需要掛賬的時候走,不需要掛賬的時候就不用,我可以這么理解不
期初數據存貨、應付賬款、應交稅費對不上,在年末要怎么調整
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2024-02-19 12:04
小菲老師 解答
2024-02-19 12:07