我們是建筑勞務(wù)公司,對方代開員工工資,我們公司給 問
你好,他們代開員工工資發(fā)票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購的液體鹽扣除金額為什么不是130 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問這個月開具了跨市區(qū)建筑服務(wù)發(fā)票,預(yù)繳稅款是 問
您好,開具發(fā)票的當月不預(yù)繳稅款,需要在下一個自然月進行預(yù)繳。 答
老師,您好關(guān)于這個軟件企業(yè)的職工培訓費,這個就直 問
您好,是的, 這個是單獨算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問下廢品站賬務(wù)處理,想問下反向開票,然后轉(zhuǎn)賬 問
反向開票,然后轉(zhuǎn)賬給個人,沒有涉稅風險 答

老師你好!工資基數(shù)是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應(yīng)付職工薪酬_職工工資8000借,應(yīng)付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發(fā)放工資賬務(wù)處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 這樣計提申報扣除的對嗎
答: 你好,是的,單位個人分別計算的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資和社保分錄借管理費用,借其他應(yīng)收款;貸應(yīng)付職工薪酬_工資,貸應(yīng)付職工薪酬_社會保險。對嗎?
答: 借管理費用一工資,社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費


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2020-06-16 17:08
玲老師 解答
2020-06-16 17:11
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2020-06-16 17:23
玲老師 解答
2020-06-16 17:24