請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問(wèn)
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開(kāi)發(fā) 問(wèn)
你好,我們做收入開(kāi)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品 答
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司開(kāi)了一個(gè)實(shí)體門店,然 問(wèn)
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費(fèi),發(fā)票就可以開(kāi)給你們。 答
有員工離職,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要把離職日期改為4月末嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 那就沒(méi)有他了哦 答
老師,我們有一個(gè)一直合作的客戶,2023年開(kāi)始貨款開(kāi) 問(wèn)
那些管公司的這些親屬對(duì)這個(gè)債務(wù)償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運(yùn)輸單這些還有對(duì)方的簽字單最好 答

1.請(qǐng)問(wèn)老師銷售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么呢?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?算入成本應(yīng)該是不對(duì)的吧? 2.如果發(fā)貨給客戶,運(yùn)費(fèi)是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時(shí)候同時(shí)加上這筆運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呢? 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸 銀行 ,等收取回運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?
答: 你好 1.請(qǐng)問(wèn)老師銷售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么呢?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?算入成本應(yīng)該是不對(duì)的吧?——計(jì)入銷售費(fèi)用 2.如果發(fā)貨給客戶,運(yùn)費(fèi)是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時(shí)候同時(shí)加上這筆運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呢? 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸 銀行 ,等收取回運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?——要看運(yùn)費(fèi)的發(fā)票是開(kāi)給哪個(gè)公司的,如果開(kāi)給對(duì)方公司,您公司是屬于墊付,記入往來(lái)科目,如果開(kāi)給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認(rèn)收入,
我想請(qǐng)問(wèn)下之前多計(jì)提的電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-電業(yè)局 現(xiàn)在用于沖銷本月的電費(fèi)是 借:其他應(yīng)付款-電業(yè)局 貸:銷售費(fèi)用-電費(fèi)嗎
答: 是的,就是之前計(jì)提的紅字分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)年底根據(jù)客戶銷量按一定比便返點(diǎn),如返點(diǎn)金額20000元,公司將返20000的商品給客戶,請(qǐng)問(wèn)如何做帳,借銷售費(fèi)用嗎?貸:其他應(yīng)付款——客戶(現(xiàn)在先計(jì)提,客戶還沒(méi)有提貸)內(nèi)帳。
答: 老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)客戶提貨時(shí),單價(jià)按銷單價(jià)算,沖其他應(yīng)付款時(shí),又該如何作帳呢?


筑夢(mèng)~ 追問(wèn)
2020-06-15 11:07
筑夢(mèng)~ 追問(wèn)
2020-06-15 11:07
郭老師 解答
2020-06-15 11:09
郭老師 解答
2020-06-15 11:09