老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

社保,4月工資,5月付,4月份的工資表,是要扣4月份申報的社保,還是扣5月份申報的社保,社保是當月申報,比如,4月份申報200元社保個人的,5月份申報300社保個人的,4月份的工資表,是要扣200 還是扣300
答: 根據您提供的信息,4月份的工資表應該扣減4月份申報的社保金額。因為您提到社保是當月申報的,所以在4月份申報的社保是針對4月份的工資,而不是5月份的工資。 因此,如果4月份申報的社保個人部分金額為200元,那么4月份的工資表應該扣除200元;如果5月份申報的社保個人部分金額為300元,那么5月份的工資表應該扣除300元。
老師您好,5月新來員工,平臺在當月20號報送,工資已做進,但社保申報表中未體現這名員工的社保費還是跟上月一樣。這樣應該怎么處理?
答: 你好,如果當月沒有申報,下個月可以補申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司給員工交社保費,申報工資時是按扣除員工本人繳納社保費的那部分,申報工資?還是申報未扣除社保費前的工資?
答: 您好,申報應發工資,未扣除社保前的工資。


小金藤 追問
2020-06-13 09:49
冉老師 解答
2020-06-13 09:52
小金藤 追問
2020-06-13 09:57
冉老師 解答
2020-06-13 10:34