請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

與母公司的往來賬掛其他應收款,今天收到母公司一筆錢,其他應收款貸方余額了,需要調整到其他應付款嗎?有什么影響?
答: 您好,建議無論正負數,都在一個科目核算。最多報表層面重分類。
公司欠法人錢,掛在了其他應收款,導致其他應收款貸方有余額,可以用分錄調整到其他應付款去嗎,借,其他應收,貸其他應付款
答: 你好,可以調,也可以不調
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司資產負債表的資產總額為負數,我能把其他應收款-往來款的借方余額調整到其他應付款-往來款貸方余額么?我接手的這個公司,其他應收款跟其他應付款的往來都掛了同一個單位的往來
答: 不可以直接將其他應收款 - 往來款的借方余額調整到其他應付款 - 往來款貸方余額。 資產負債表中資產總額為負數是不正常的情況,需要仔細分析原因并進行正確的處理,而不是簡單地進行科目調整。如果其他應收款和其他應付款都掛了同一單位的往來,應先查明形成這種情況的原因。 可能的原因有:記賬錯誤、未及時進行賬務清理、存在多筆復雜的業務往來未正確核算等。 如果是記賬錯誤,應查找錯誤憑證并進行更正;如果是未及時清理的往來款項,應與對方單位核對賬目,確認債權債務關系后,根據實際情況進行正確的賬務處理,如收回款項、支付款項或進行債務重組等

