老師 下午好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們公司從買荔枝苗木 問(wèn)
你好 分錄 投入階段 ?購(gòu)買種子、化肥、農(nóng)藥等 ? ? ?借:原材料——種子、化肥、農(nóng)藥等 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等 ?租賃土地 ? ? ?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——土地租賃費(fèi)(若租賃期超過(guò)一年) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等 ? ? ?在租賃期內(nèi)按月攤銷時(shí): ? ? ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費(fèi)用 ? ? ? ? ?貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——土地租賃費(fèi) ?購(gòu)入農(nóng)業(yè)設(shè)備 ? ? ?借:固定資產(chǎn)——農(nóng)業(yè)設(shè)備 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等 ? ? ?計(jì)提折舊時(shí): ? ? ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費(fèi)用 ? ? ? ? ?貸:累計(jì)折舊 ?生產(chǎn)階段 ?播種、施肥、噴藥等 ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料(種子、化肥、農(nóng)藥等) ? ? ? ? ?貸:原材料——種子、化肥、農(nóng)藥等 ?人工成本 ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接人工 ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 ?灌溉等水電費(fèi) ? ? ?借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——間接費(fèi)用 ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金等 ?收獲階段 ?農(nóng)產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù) ? ? ?借:農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ? ? ?貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本(將生產(chǎn)階段歸集的成本結(jié)轉(zhuǎn)到農(nóng)產(chǎn)品) ?消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn)為農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ?借:農(nóng)產(chǎn)品 ? ? ? ? ?貸:消耗性生物資產(chǎn)(如收獲蔬菜等) ?銷售階段 ?確認(rèn)收入 ? ? ?借:銀行存款/應(yīng)收賬款/庫(kù)存現(xiàn)金等 ? ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(若適用增值稅) ?結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? ? ?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ? ?貸:農(nóng)產(chǎn)品 ?其他相關(guān)業(yè)務(wù) ?農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼收入 ? ? ?借:銀行存款等 ? ? ? ? ?貸:遞延收益(與資產(chǎn)相關(guān)的補(bǔ)貼)/其他收益(與收益相關(guān)且用于補(bǔ)償以后期間的費(fèi)用或損失)/營(yíng)業(yè)外收入(與收益相關(guān)且用于補(bǔ)償已發(fā)生的費(fèi)用或損失) 答
老師您好!想問(wèn)一下公司員公第一個(gè)月工資是2520-社 問(wèn)
工資的發(fā)放時(shí)間是什么時(shí)候呢? 答
你好老師,當(dāng)銷售商品房贈(zèng)送停車位,那該怎么處理建 問(wèn)
你好,你這個(gè)停車位,也需要確認(rèn)成本。 公共配套不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
老師,我們公司是連鎖藥店,我們企業(yè)所得稅是合并總 問(wèn)
這些加盟老板在法律形式上是與總部存在關(guān)聯(lián)的經(jīng)營(yíng)者,在這種模式下,他們屬于 特許經(jīng)營(yíng)加盟商 。從經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)看,加盟老板雖使用連鎖公司招牌、執(zhí)照形式上為分店,但獨(dú)立享有加盟店經(jīng)營(yíng)所得,對(duì)加盟店有自主經(jīng)營(yíng)決策權(quán) ;從稅務(wù)角度,企業(yè)所得稅合并到總部申報(bào),意味著他們自身不獨(dú)立進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,而是納入總部統(tǒng)一核算 答
供應(yīng)商給我們提供的商品有問(wèn)題,發(fā)票已經(jīng)給我們開 問(wèn)
答

A公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)貨物一部分出口銷售,一部分國(guó)內(nèi)銷售。該公司8月份購(gòu)進(jìn)所需原材料等500萬(wàn)元,允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額85萬(wàn)元。內(nèi)銷產(chǎn)品取得不含稅銷售額300萬(wàn)元,出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2400萬(wàn)元。假設(shè)上期留抵稅款5萬(wàn)元,增值稅稅率為16%,退稅率為13%。要求:1.計(jì)算:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額。(2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額和期末留抵稅額。(3)計(jì)算當(dāng)期免抵退稅額。(4)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額。(5)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。2.根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果,完成以下會(huì)計(jì)處理:(1)編制本月出口銷售的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制不得免征和抵扣稅額的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制出口貨物免抵退稅額的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制月末轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(5)編制下月實(shí)際交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
答: 您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
36.某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是一般納稅人,適用稅率為13%,退稅率為10%。4月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款400萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元,符合抵扣條件,貨已入庫(kù)。假設(shè)上月末未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。出口貨物FOB價(jià)50萬(wàn)美元,匯率18=7.0¥。要求:運(yùn)用“免、抵、退”辦法計(jì)算下列各項(xiàng)目的金額。(1)免抵退不得免征和抵扣稅額;(2)當(dāng)期應(yīng)納稅額;(3)當(dāng)期期末留抵稅額;(4)當(dāng)期免抵退稅額;(5)當(dāng)期應(yīng)退稅額;(6)當(dāng)期免抵稅額。
答: 同學(xué)您好,正在為您解答,請(qǐng)稍等。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)期有一筆分錄借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)? ? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)同時(shí)本期有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末做結(jié)轉(zhuǎn),這次分錄涉及的出口退稅科目需要轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?分錄是什么?
答: 你好!對(duì)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅


陳詩(shī)晗老師 解答
2020-06-11 10:15