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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-08 18:43

你好 你說下具體業務是什么。 這樣才好判斷。  你說退款 是6.3萬全部一起退款嗎  意思業務取消了嗎

追問

2020-06-08 18:44

業務沒有取消,我們先收的款并開了普通發票,中間有部分業務沒成退部分款項。還有業務一直在合作中

追問

2020-06-08 18:45

先收的款,在進行業務服務,后面驗收合格就沒事,不合格就會產生退款

meizi老師 解答

2020-06-08 18:46

你好 那你就做   借銀行存款 貸預收賬款  應交稅費       借預收賬款貸主營業務收入   然后退款  借預收賬款 貸銀行存款

追問

2020-06-08 18:47

那應交稅費還需代二級科目銷項稅嗎?還是直接就應交科費就行了不需代二級科目

meizi老師 解答

2020-06-08 18:49

你好 你是一般納稅人做 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 。 你是小規模做    應交稅費-應交增值稅

追問

2020-06-08 19:00

開的是普票,小規模

meizi老師 解答

2020-06-08 19:02

你好 那你就做   應交稅費-應交增值稅

追問

2020-06-08 19:04

那這筆業務在資產負債表中,是不是
期末余額——預收款帳6.3  ——  應交稅費600
這樣對嗎?

meizi老師 解答

2020-06-08 19:12

你好  你開票的時候 是 預收賬款6.3  增值稅是600  是的

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你好,當月進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-03-23 20:46:49
是的,你的分錄方式是正確的,如果進項大于銷項,就應當如你所說的做出分錄。
2023-03-24 18:33:21
同學你好 進項大于銷項,按銷項的金額 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期的銷項中繼續抵扣
2022-03-23 20:36:20
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
2022-06-20 23:09:48
進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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