老師,我這個月的銷項稅是100,進項稅是150,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅50 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎? 下月沒有進項稅只有銷項稅 ,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100. 這樣對嗎?
孤寂的呆瓜
于2017-12-26 08:21 發布 ??1018次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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你好,未交增值稅轉出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16

你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01

個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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