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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-13 09:00

你好,比如業務招待費調增
國債利息收入調減
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予結轉以后納稅年度扣除。(化妝品制造、醫藥制造和飲料制造30%)
企業發生的公益性捐贈支出,不超過年度“利潤總額”12%的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除。
你可以參見企業所得稅稅法的規定

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你好,比如業務招待費調增 國債利息收入調減 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予結轉以后納稅年度扣除。(化妝品制造、醫藥制造和飲料制造30%) 企業發生的公益性捐贈支出,不超過年度“利潤總額”12%的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除。 你可以參見企業所得稅稅法的規定
2016-06-13 09:00:08
審計調增的財務費用-手續費需要稅前扣除 不用納稅調整的
2022-05-13 10:55:45
你好,可以把原題發上來嗎?只看這句話無法判斷哦
2021-05-11 14:07:24
你好,同學。 也需要的啊。
2020-04-28 16:20:31
你好,因為這些支出已經做費用里去了,使賬面利潤減少了,但是這部分金額有一部分是不能抵減的,要把不能抵減的部分加到所得額里去,這就是調增啊。所謂調整就是調整增加所得額來計算所得稅。
2019-09-21 11:02:54
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