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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-06-06 16:42

您好!你前面那2個應該,借預付賬款 貸其他應付款,然后借其他應付款 貸現金

Joyce 追問

2020-06-06 16:45

老師,情況是公司剛開業,公司賬上沒錢,是法人支付的房租。

宋生老師 解答

2020-06-06 16:46

你好!這樣的話,那么你的做法就是對的了。

Joyce 追問

2020-06-06 16:49

我之前做的分錄是:
借:預付賬款-房租  9600
貸:其他應付款-法人  9600

沒有加入庫存現金,月底的時候發現現金流量表不對了。
老師,是不是法人借款預付房租的時候,庫存現金必須帶入進去?

宋生老師 解答

2020-06-06 16:50

你好!其實不用,如果他付了,又還沒有報銷的時候,不用庫存現金的。

Joyce 追問

2020-06-06 16:54

老師,那這個的會計分錄可以直接寫成這樣咯?
借:預付賬款-房租 9600
貸:其他應付款-法人 9600

當月分攤分錄:
借:管理費用-房租 800
貸:預付賬款-房租 800

宋生老師 解答

2020-06-06 16:55

你好!可以的。可以這樣。

Joyce 追問

2020-06-06 17:01

對現金流量表有影響嗎?本月的現金流入算8800,還是9600?800是本月支付的房租

宋生老師 解答

2020-06-06 17:03

你好!沒有。因為不涉及現金流。

Joyce 追問

2020-06-06 17:12

預付賬款剩下的8800,屬于流動資產,不用體現在現金流量表里嗎?

宋生老師 解答

2020-06-06 17:14

你好!是的。不用,其實現金流量表,是現金和現金等價物流動數量的表格,沒有涉及現金的項目,就不用在這里體現

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相關問題討論
您好!你前面那2個應該,借預付賬款 貸其他應付款,然后借其他應付款 貸現金
2020-06-06 16:42:16
借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
借:管理費用--社保,貸:其他應付款--下崗人員
2017-10-16 06:47:37
是的,你的分錄是正確的了
2018-08-14 17:32:56
銀行扣款繳納社保的分錄為 借:其他應付款--個人社保, 應付職工薪酬-社保費; 貸:銀行存款 規范的科目是用其他應付款--個人社保, 但是實務中老會計還是喜歡用其他應收款--個人社保,其實沒有本質上的區別的。
2018-06-21 15:30:33
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