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天使愛美麗
于2020-06-02 16:52 發布 ??2703次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-02 16:55
借其他應付款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤
天使愛美麗 追問
2020-06-02 17:16
其他應付款是什么意思?
maize老師 解答
2020-06-02 17:25
你之前不是做管理費用嗎,貸方我假設做其他應付款,
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師你好 我有個固定資產電腦入錯進入管理費用了 但已經結賬上報表 不想再修改了 我應該怎么調整呢
答: 你好,可以現在這樣做調整分錄 借;固定資產,貸;管理費用 (如果跨年就通過以前年度損益調整科目核算)
老師,去年的固定資產記成了管理費用,我應該怎么調整?
答: 借其他應付款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的借: 管理費用 1000借:管理費用 1000借:固定資產 500 做反了 跨年了 怎么調整啊
答: 你好! 借:固定資產 貸:以前年度損益調整
老師好,酒店2021年裝修費用及購買的固定資產都一次性計入管理費用,2022年怎么調整管理費用?可以調整嗎?怎樣調整。謝謝
討論
2018年固定資產調整后可以直接計入管理費用?
把空調固定資產折舊的費用,應該是管理費用,記入到制造費用了要調整嗎?
2019年的固定資產錯計到管理費用,現在如何調整
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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天使愛美麗 追問
2020-06-02 17:16
maize老師 解答
2020-06-02 17:25