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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-06-08 08:56

,首先應當按照上述規定暫估入賬,然后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發出(包括說的銷售出庫)成本。編制會計分錄為:

借:主營業務成本

貸:庫存商品

收到發票后的處理:

次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:

借:庫存商品

貸:應付賬款--暫估款

取得發票后,編制正式入帳分錄:

借:庫存商品

借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額)

貸:應付賬款--**公司 等

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,首先應當按照上述規定暫估入賬,然后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發出(包括說的銷售出庫)成本。編制會計分錄為: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 收到發票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估款 取得發票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款--**公司 等
2016-06-08 08:56:47
借原材料 貸應付賬款-暫估
2019-12-11 22:16:20
是的,按照10.3入庫,沒有發票只能計入營業外支出
2020-04-11 13:48:40
要的,要調減上個月成本
2019-09-18 11:33:44
一種麻煩的,紅沖暫估的和結轉成本的 借應付賬款貸庫存商品 借主營業務成本負數貸庫存商品負數 然后做開發票的,借庫存商品,進項貸應付賬款 借主營業務成本貸庫存商品
2019-12-01 18:32:49
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