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青青
于2020-06-01 15:10 發布 ??1400次瀏覽
小劉老師
職稱: ,注冊會計師
2020-06-01 15:12
你好!可以先放到其他流動資產里。
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原材料暫估入賬后,等收到發票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
老師,原材料暫估入賬,已經全部領走了,也沒庫存;現在發票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結轉 發票一直沒有收到 怎么處理
答: 成本可以按暫估金額結轉的
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估,原材料發票到了怎么入賬
討論
“我想問下,我材料暫估入賬的時候,我不把稅金含在里面,但是我銀行付款已經含稅金了,那那個稅金我應該入什么科目呢” 我這個事情情況是因為我公司已經付款了,而且包含稅金的,但是我們買材料的時候沒有收到發票。所以我問我如果做暫估的話,我的分錄是借原材料7,貸銀行10,其中還有3是稅金,要在借方體現,但是因為我沒有抵扣發票,我不能入稅金,所以我想問我應該入什么科目
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
本年一月原材料暫估入庫,二月已領用,三月收到發票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領用部分原材料,是否也需要紅沖?
公司是由一個公司和一個自由人合作開的,剛開始的時候在這個投資公司里領用了好多材料,這個只是雙方老板口頭協商要開票,那么公司在處理這一塊賬務的時候是不是沒有收到發票最好就先不入賬,或者說這個賬務要如何處理?之前有說做原材料暫估,那么用的他們的電費,水費,租金是不是都是這樣做暫估,等有了發票再紅字沖掉按發票做正確的分錄?
小劉老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師
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