
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
答: 收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)收到紅票賬務(wù)處理?是否要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
答: 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入庫(kù),借原材料貸應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù),發(fā)票到了,應(yīng)該做什么憑證沖回。
答: 先紅字沖,借:原材料(紅字) 貸:貸應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 然后按照正確的金額借:原材料 貸應(yīng)付賬款


Tracy凱 追問(wèn)
2020-05-31 12:31
軼塵老師 解答
2020-05-31 13:59