
我們公司開支票出去給供應商,然后他就背書給其他供應商去入,現(xiàn)在我要拿進項發(fā)票,但是發(fā)票是我原本開出去支票的供應商開,這個應該怎么搞呢?
答: 請供應商給一個情況說明你來入賬。
你好,我的進項發(fā)票,供應商這個月給我開不出來了,不過我給我的客戶開出去了,下月在補上是算5月份,還是算6月份的
答: 您好,沒收到供應商發(fā)票,您可以做暫估。收到發(fā)票后沖回暫估,按發(fā)票金額重新做賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師 :收到的承兌是別的單位開出來給我們的 我們要把承兌給供應商 供應商要提供進項發(fā)票過來的 這個我們要不要背書
答: 您好,此時把承兌給供應商需要背書
我這個月開出去的票大概有四十萬 供應商由于放假導致進項票沒開出來 本來是31號給我開出來 結(jié)果疫情導致開工延遲 這就面臨我要交五萬的稅 有什么解決辦法沒?
買供應商的產(chǎn)品,供應商免費送給我司一臺設(shè)備,但沒開發(fā)票。現(xiàn)在我司要把這臺設(shè)備以5萬的價格賣給客戶,沒有對應的進項票直接開銷項,怎么處理呢?
現(xiàn)在要開發(fā)票11%給對方,但是沒有17%進項票,但想讓供應商補開給(要給8個點給供應商 ),然后前面總包方多加8個點給合同價里。這樣行么
買供應商的產(chǎn)品,供應商免費送給我司一臺設(shè)備,但沒開發(fā)票。現(xiàn)在我司要把這臺設(shè)備以5萬的價格賣給客戶,沒有對應的進項票直接開銷項,怎么處理呢?

