
請問老師,暫估的費用發票沒到我做了計提,分錄1 借:管理費用 _暫估 貸:其他應付款, 然后到月末費用發票還沒有來,但是月末這個暫估自動結轉到了本年利潤了,這樣是不是暫估這個科目就沒有余額了,本來當月來發票我還會做一筆來沖的,分錄2 : 借:管理費用_咨詢費 貸:管理費用_暫估,以后月份來了發票怎么做賬
答: 是的,借:管理費用_咨詢費 借:管理費用_暫估 負數,沖掉之前暫估就可以這個
請問我7月有筆分錄,借管理費用,貸其他應付款-A公司,7月末管理費用就結轉到本年利潤了。現在我想把其他應付款轉到法人B,請問怎么做分錄
答: 你是要把其他應付款—A公司換為B嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前預提管理費用100,憑證:借:管理費用--預提10,貸:其他應付款10,借:本年利潤10,貸:管理費用-預提10。這個月借:管理費用100,貸:應付工資--100,想沖銷預提10,怎么做憑證,發現賬怎么也做不平?
答: 你好 借:管理費用—預提 -10 貸:其他應付款-10 借:本年利潤 -10 貸:管理費用—預提 -10


sgl 追問
2020-05-30 15:16
maize老師 解答
2020-05-30 15:49