
老師,我們退貨要給供應商做紅字信息表,我沒認證,對方也不愿意退票給她。我今年目前增值稅申報表還沒有銷項稅跟進項稅,怕下個月報稅出問題。有沒有辦法解決?認證她之前給我的發(fā)票?
答: 認證之后開紅字信息表 做了進項然后轉出就可以
老師,我們是貿易公司,本月采購10噸貨物,供應商開在一張發(fā)票過來,我們銷售出去5噸貨物,開出去5噸發(fā)票。那么我認證的10噸進項,卻只有5噸銷項,應該有5噸留抵,在增值稅申報表應該如何申報及填寫呢
答: 你這個進項稅,本期認證本期銷售抵扣,這個填寫10噸,進項稅額,多的,會自動下次留底,別分開填寫哈,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有2018年5月有一張專票,我們抵扣了但供應商又作廢了,現(xiàn)在申報9月增值稅申報表失敗,我要帶什么資料去稅局辦理?
答: 你好,要在增值稅申報表附表二里面填進項稅額轉出

