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我就是我
于2016-06-06 20:41 發布 ??1024次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-07 07:39
我提問:請教,我是P2P公司總公司名稱寧波**公司,有許多外地的分公司,分公司單獨注冊,他的名稱比如蘇州**公司,但是不獨立核算,分公司的員工工資和房租水電費都由總公司打錢給他們,他們拿到錢后,是以分公司的名義付社保、房租等,總公司賬面做,借:其他應收款,貸:銀行存款,但是分公司拿來的發票是分公司臺頭蘇州**公司來抵其他應收款,這樣稅務說公司名稱不一樣總公司又不能入賬,無法沖銷,所以總公司其他應收款一直掛著,問老師怎么處理把其他應收款做平
鄒老師 解答
2016-06-06 22:11
你好,分公司償付了代付款項就平了借;銀行存款 貸;其他應收款
2016-06-07 07:46
需要分公司把總公司支付的款項償還了就沖平了,否則只能掛賬
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總公司收到分公司的營業款是做成借:銀行存款貸:其他應收款-分公司這樣嗎?
答: 你好! 對的。
老師,設立分公司,不獨立核算,賬務上就像個人借款那樣做么?給分公司撥款就借:其他應收款,貸:銀行存款 然后分公司拿來相應的票據直接沖抵借:費用 貸:其他應收
答: 你好,分公司,不獨立核算,稅務能行嗎。最好問一下當地主管稅局
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代付股東借款,是不是這樣做?借記:其他應收款—劉 貸記:銀行存款(我們公司法人是姓劉,收款人是王生)
答: 是的,是這樣做分錄的。
我公司是做勞務的非獨立核算的分支機構,日常開支,代總公司支付勞務人員工資等都是借:其他應收款-總公司,貸:銀行存款。收到總公司撥款時借:銀行存款,貸:其他應收款-總公司?,F在其他應收款-總公司出現負數,請問怎么辦?
討論
老師,您好我想問下,我們有一個內部往來科目,總公司和我們項目之間的往來都用內部往來核算,現在我們有一筆社保錢是另外一個項目給我們代付了,其實是公司代繳,但是我們幫那個項目把錢給公司了,和那個項目就列入其他應收款社保錢那部分,或者列入和那個項目的內部往來,收到了就借銀行存款,然后那個項目就是和公司的內部往來,因為是公司幫交的,社保關系還沒有轉,他得交給公司,就形成了和公司的一筆負債,但是我們現在有一個說法是這兩個項目債權債務結轉公司,我不太懂這個說法,而且如果這樣,我們互相并且分別怎么做帳,總公司又怎么做賬,希望老師給我講講,謝謝您
老師,您好,我們公司是一家集團的子公司,公司人員工資由母公司代發,母公司做賬:借:其他應收款貸:銀行存款。那我們應該怎么做賬呢?這部分人員勞動合同目前還是掛在母公司
上海龍昆實業有限公司收到母公司的往來款 :借:銀行存款-xxx銀行 貸:其他應收款-上海龍昆有限公司 老師這樣對嗎?
幫忙總公司付了床墊的2萬,之前是我做 借其他應收款-總公司,貸銀行存款,我們現在收總公司試模費5萬 里扣掉怎么寫分錄呀
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
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鄒老師 解答
2016-06-06 22:11
鄒老師 解答
2016-06-07 07:46