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送心意

劉之寒老師

職稱稅務師

2020-05-29 10:08

當期所得稅調整包括永久性差異和暫時性差異;遞延所得稅只針對暫時性差異。比如:國債利息免稅,計算當期應繳納所得稅需要調減,而遞延所得稅則不需要,因為這個屬于永久性差異。

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2020-05-29 10:18

我聽的迷迷瞪瞪的,當期所得稅,遞延所得稅,到底是什么呀

劉之寒老師 解答

2020-05-29 10:40

當期所得稅:關鍵詞是當期,就是今年要交的所得稅。遞延所得稅:關鍵詞遞延,就是未來要繳納或沖減的所得稅費用。
這章的學習要結合企業所得稅法,沒有稅法基礎,理解會比較困難。篇幅有限,簡單舉個例子:
2019年利潤總額1000萬,當年計提了壞賬準備100萬(發生額),稅率25%。那么
當期所得稅=(1000+100)*25%=275
遞延所得稅資產=100*25%=25
解析:本來實現利潤1000萬,需要繳稅250萬,但為什么要加上100*25%,成為275萬。因為按照稅法規定,計提的壞賬準備不允許扣除,未來實際應收賬款發生損失才能扣除。所以2019年要調增繳稅25萬,當期所得稅就是275萬。2019年不能稅前扣除的100萬需要繳稅,但可以遞延到未來扣除,所以遞延所得稅確認25萬。

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相關問題討論
我聽的迷迷瞪瞪的,當期所得稅,遞延所得稅,到底是什么呀
2020-05-29 10:18:10
是的啊 ,去年的今年用以前年度損益調整
2018-01-31 14:39:38
謝謝老師
2022-04-08 08:47:41
都是對的 一個是抵消遞延所得稅資產 一個是確認發生的
2019-08-10 13:28:54
遞延所得稅資產增加,會影響所得稅費用。分錄是: 借:所得稅費用 借:所得稅資產 貸:應交稅費——應交企業所得稅
2017-07-19 13:10:18
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