請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問(wèn)
你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開(kāi)發(fā)票開(kāi)什 問(wèn)
您好,這個(gè)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是 問(wèn)
第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”:填寫(xiě) 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”:填寫(xiě) 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒(méi)有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填寫(xiě) 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫(xiě) 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算(賬載金額 - 稅收金額 ),應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負(fù)數(shù),代表納稅調(diào)減 ) 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么 問(wèn)
你好,你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。 答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付 問(wèn)
可在資產(chǎn)負(fù)債表 選擇重分類(lèi) 答

勞務(wù)發(fā)票有3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票和11%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,什么情況需要開(kāi)是11%增值專(zhuān)用發(fā)票?
答: 你好,建筑勞務(wù)才是11%
含有折扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么開(kāi)負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
答: 您好,可以與對(duì)方溝通折扣是否要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,如果要開(kāi)的話(huà),那就折算到負(fù)數(shù)里面就行了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我需要申請(qǐng)一個(gè)那個(gè)增值稅專(zhuān)票的,申請(qǐng)?jiān)趺瓷暾?qǐng)呢。我從網(wǎng)上搜的人家這個(gè)發(fā)票管理里面有這個(gè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我這個(gè)沒(méi)有顯示這一項(xiàng)。怎么弄。
答: 你好,申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,最好到營(yíng)業(yè)大廳去,他們要可以指導(dǎo)解決。而且可能還有繳納稅金,一不到位好點(diǎn)。供參考。

