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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 15:59

你好
Q公司生產(chǎn)車間11月18日購(gòu)入一套需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備買價(jià)950萬(wàn)元,增值稅稅額123.5萬(wàn)元;設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元,增值稅稅額0.9萬(wàn)元
借,在建工程960
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)124.4
貸,其他貨幣資金
設(shè)備安裝時(shí)領(lǐng)用專用配件30萬(wàn)元,發(fā)生應(yīng)支付安裝工人工資3萬(wàn)元,應(yīng)支付技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)用5萬(wàn)元,用轉(zhuǎn)賬支票支付其他費(fèi)用2萬(wàn)元。
借,在建 工程 40
貸,工程物資30
貸,應(yīng)付職工薪酬3
貸,應(yīng)付賬款5
貸,銀行存款2
安裝完畢
借,固定資產(chǎn)1000
貸,在建工程1000

虛心的燈泡 追問

2020-05-27 16:05

計(jì)算設(shè)備使用期間(假設(shè)設(shè)備正常使用至報(bào)廢)各年的折舊額并編制第三年每月折舊核算會(huì)計(jì)分錄

立紅老師 解答

2020-05-27 16:17

你好
第一年折舊=1000*2/5=400
第二年折舊=(1000-400)*2/5=240
第三年折舊 =(1000-400-240)*2/5=144
第四年和第五年=(1000-400-240-144-2)/2=107
月折舊 分錄
借,制造費(fèi)用12
貸,累計(jì)折舊 12

虛心的燈泡 追問

2020-05-27 16:21

:某企業(yè)2018年12月31日,在向“本年利潤(rùn)”賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前所有損益類賬戶的余額情況如下表(假設(shè)下列金額是該企業(yè)在2018年全年的金額): 
賬戶名稱 借貸方向 余額(元) 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
營(yíng)業(yè)稅金及附加 
銷售費(fèi)用 
管理費(fèi)用 
財(cái)務(wù)費(fèi)用 
營(yíng)業(yè)外收入 
營(yíng)業(yè)外支出 
所得稅費(fèi)用 貸 
借 
借 
借 
借 
借 
貸 
借 
借 2 100 000 
1 260 000 
7 650 
140 000 
253 500 
122 850 
50 000 
16 000 
87 500 
要求: 
(1)編制結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益的會(huì)計(jì)分錄(即將所有損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶)

虛心的燈泡 追問

2020-05-27 16:23

1)編制結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益的會(huì)計(jì)分錄(即將所有損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶)。 
(2)計(jì)算本年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)和期間費(fèi)用總額。 
(3)編制該企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄。 
(4)根據(jù)已知資料,編制下列利潤(rùn)表。 
利    潤(rùn)    表                 會(huì)企02表 
編制單位:M企業(yè)                   2018年度                       單位:元 
項(xiàng)   目 本期金額 上期金額(略) 
一、營(yíng)業(yè)收入   
  減:營(yíng)業(yè)成本   
      營(yíng)業(yè)稅金及附加   
      銷售費(fèi)用    
      管理費(fèi)用

虛心的燈泡 追問

2020-05-27 16:24

A公司與B公司均為增值稅一般納稅人。今年7月,A公司與B公司簽訂了一份購(gòu)銷合同。根據(jù)合同,A公司向B公司采購(gòu)一批材料,由B公司送貨上門,運(yùn)輸費(fèi)用由A公司承擔(dān),材料采購(gòu)業(yè)務(wù)按照實(shí)際成本核算。8月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 
1.8月5日,A公司從B公司購(gòu)入丙材料50噸,單價(jià)2 000元/噸,增值稅稅額13000元;支付運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額90元。根據(jù)合同,上述貨款在B公司發(fā)貨后支付。B公司收到A公司訂單后發(fā)出丙材料,并向A公司發(fā)出付款通知。 
2.8月8日,A公司收到丙材料,在入庫(kù)前進(jìn)行分揀挑選,發(fā)生費(fèi)用500元,以銀行存款支付。并根據(jù)合同規(guī)定,向B公司支付貨款 
3.8月9日,A公司將丙材

虛心的燈泡 追問

2020-05-27 16:24

A公司將丙材料驗(yàn)收入庫(kù)。同時(shí)B公司收到貨款。 
4.8月16日,A公司生產(chǎn)車間生產(chǎn)M產(chǎn)品領(lǐng)用丙材料28000元。 
要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別編制A公司和B公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

立紅老師 解答

2020-05-27 16:30

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,您需要重新發(fā)起提問的,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

虛心的燈泡 追問

2020-05-27 16:31

A公司與B公司均為增值稅一般納稅人。今年7月,A公司與B公司簽訂了一份購(gòu)銷合同。根據(jù)合同,A公司向B公司采購(gòu)一批材料,由B公司送貨上門,運(yùn)輸費(fèi)用由A公司承擔(dān),材料采購(gòu)業(yè)務(wù)按照實(shí)際成本核算。8月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 
1.8月5日,A公司從B公司購(gòu)入丙材料50噸,單價(jià)2 000元/噸,增值稅稅額13000元;支付運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額90元。根據(jù)合同,上述貨款在B公司發(fā)貨后支付。B公司收到A公司訂單后發(fā)出丙材料,并向A公司發(fā)出付款通知。 
2.8月8日,A公司收到丙材料,在入庫(kù)前進(jìn)行分揀挑選,發(fā)生費(fèi)用500元,以銀行存款支付。并根據(jù)合同規(guī)定,向B公司支付貨款 
3.8月9日,A公司將丙材

立紅老師 解答

2020-05-27 16:41

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,您需要重新發(fā)起提問的,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

虛心的燈泡 追問

2020-05-27 16:45

:某企業(yè)2018年12月31日,在向“本年利潤(rùn)”賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前所有損益類賬戶的余額情況如下表(假設(shè)下列金額是該企業(yè)在2018年全年的金額): 
賬戶名稱 借貸方向 余額(元) 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
營(yíng)業(yè)稅金及附加 
銷售費(fèi)用 
管理費(fèi)用 
財(cái)務(wù)費(fèi)用 
營(yíng)業(yè)外收入 
營(yíng)業(yè)外支出 
所得稅費(fèi)用 貸 
借 
借 
借 
借 
借 
貸 
借 
借 2 100 000 
1 260 000 
7 650 
140 000 
253 500 
122 850 
50 000 
16 000 
87 500 
要求: 
(1)編制結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益的會(huì)計(jì)分錄(即將所有損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶)

立紅老師 解答

2020-05-27 16:47

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,您需要重新發(fā)起提問的,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

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你好 Q公司生產(chǎn)車間11月18日購(gòu)入一套需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備買價(jià)950萬(wàn)元,增值稅稅額123.5萬(wàn)元;設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元,增值稅稅額0.9萬(wàn)元 借,在建工程960 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)124.4 貸,其他貨幣資金 設(shè)備安裝時(shí)領(lǐng)用專用配件30萬(wàn)元,發(fā)生應(yīng)支付安裝工人工資3萬(wàn)元,應(yīng)支付技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)用5萬(wàn)元,用轉(zhuǎn)賬支票支付其他費(fèi)用2萬(wàn)元。 借,在建 工程 40 貸,工程物資30 貸,應(yīng)付職工薪酬3 貸,應(yīng)付賬款5 貸,銀行存款2 安裝完畢 借,固定資產(chǎn)1000 貸,在建工程1000
2020-05-27 15:59:00
??????A公司為制造企業(yè),一般納稅人,請(qǐng)日本B公司派人來境內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)指導(dǎo),(5人,共計(jì)工作15天)雙方簽訂協(xié)議,指導(dǎo)費(fèi)為10萬(wàn)元。A公司支付指導(dǎo)費(fèi)時(shí),都須代扣什么稅,稅率多少?(B公司在境內(nèi)無常設(shè)機(jī)構(gòu),若對(duì)方連續(xù)工作超過183天后,扣繳稅率有變化嗎?謝謝。
2017-06-07 22:48:22
你好 技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用
2019-03-22 14:17:23
你好 這個(gè)費(fèi)用 是用到哪里呢
2019-03-22 13:37:00
收到運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付運(yùn)輸費(fèi)500元的會(huì)計(jì)分錄
2015-12-14 08:38:14
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