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粒粒皆辛苦
于2020-05-26 13:31 發布 ??1618次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-26 13:32
進項稅額是轉出不能直接抵扣這個
粒粒皆辛苦 追問
2020-05-26 14:23
老師,退回來的發票抵扣聯和發票聯是放一起做憑證附件嗎?
maize老師 解答
2020-05-26 14:27
是的,這個一起貼憑證后面這個
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收到的供應商開來紅字發票,怎么做賬,進項稅額是轉出還是直接抵扣呢?
答: 進項稅額是轉出不能直接抵扣這個
供應商的紅字發票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉出科目?
答: 您好,入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
兩月份收到的進項發票這個月供應商說有問題,要紅沖,這邊做紅字申請,是分開申請還是,放在一張單子上
答: 您好!每一張藍字發票申請一張。
我司已認證進項發票,發現錯誤退回給供應商,供應商開的紅字發票還要給我司嗎?這樣的情況如何處理以及賬務如何處理?
討論
供應商給我們開票稅率開成17%了,已經認證了,那么申請開紅字信息申請表然后給對方,對方開紅字發票給我們二聯,在給我們開出同樣金額的藍字發票,那么拿到這個紅字進項發票,怎么弄呢,新開的藍字發票接著認證是吧
請問進項紅字信息表開錯了供應商也開了相應的紅字發票還可以撤銷嗎?
退了供應商的貨,供應商開了紅字發票,發票開的是部分紅沖,增值稅進項稅可以直接做借方紅字嗎
請教一個問題,比如我司9月份收到供應商的發票一張,稅率開16個點,已認證,10月份供應商要求我司紅沖,發信息給其開紅字發票,結果申請紅沖的時候稅餓差0.1元,供應商未開票,讓我司直接在信息表上作廢,這樣來來往往弄了四次才成功,但是供應商只開了一張發票,后來在10月份申報的時候,系統提示有進項稅額轉出3641.37元,經查明,剛好是這四次紅沖的金額,但是其中三張已經作廢了,按道理來說應該只有一張票額的數據才對,怎么會有這么多,這種情況是怎么造成的,怎么處理?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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粒粒皆辛苦 追問
2020-05-26 14:23
maize老師 解答
2020-05-26 14:27