老師:朋友跟別人合作開廠,準備去辦營業執照,別人的 問
是否牽連需看具體情況: 正常業務往來:若資金往來真實合法(有合同、發票等),一般不牽連。 異常資金往來:如無真實業務、資金回流等,可能被調查,若涉及違法(偷稅、洗錢等)則會牽連。 被查公司問題嚴重性:若涉嚴重犯罪(虛開發票、非法集資等),合作廠可能被調查。 合作廠自身合規性:自身經營合規可降低風險,若存在違規則可能被追責。 答
老師 賬上有一筆應付款3萬 做營業外收入 借 應 問
你好,你們是什么原因計入營業外收入。 答
老師如果員工報銷沒有票該怎么處理 問
您好,正常入賬,匯算清繳調增處理 答
老師,有一個同事2024年收到一筆獎金,但是他收到獎 問
那個不影響申報個稅的哈,難道沒有采集他的身份信息? 答
老師,我們是一家生產型企業,有一筆出口客戶換貨了, 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師比如說 我9月工資20000萬沒有計提,10月計提工資25000時包括個人部分社保,公司部分社保8000,那么我結轉時5.3萬嗎?要怎么做分錄?
答: 你好 沒有計提部分補計提就可以了
公司4月新成立一直沒計提工資,5月8日發4月工資23000元(社保手續沒辦好未扣個人社保),5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000),6月6號發5月工資21000(把4月和5月的個人社保扣除),6月12號又交了6月的養老保險4000元(公司2500/個人1500)請問要怎么做分錄?
答: 您好 5月8日發4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應付職工薪酬——工資 23000 借:應付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應付職工薪酬——工資 24000 借:應付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月工資忘記計提了,這個月補計提還是怎么做分錄啊
答: 你好,這個月補上計提的分錄。


顏熙 追問
2020-05-26 12:28
meizi老師 解答
2020-05-26 12:41
顏熙 追問
2020-05-26 12:52
顏熙 追問
2020-05-26 12:54
meizi老師 解答
2020-05-26 13:02
顏熙 追問
2020-05-26 14:45
meizi老師 解答
2020-05-26 14:54
顏熙 追問
2020-05-26 15:31
meizi老師 解答
2020-05-26 15:37